第一部分 随州高新区府南产业园区办公室概况
一、部门主要职责
负责园区规划建设、项目招商、征地拆迁、要素保障、企业服务、应急闲置低效用地处置、园区矛盾纠纷化解等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、部门基本情况
随州高新区府南产业园区办公室属高新区管委会内设办公室,正科级,核定正科级领导1名。目前办公室1名副科级副主任、1名“以钱养事”人员。
第二部分 随州高新区府南产业园办公室2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年安排我办公室公共财政预算5万元,其中财政拨款5万元。较上年预算安排不变。
(二)支出预算情况
2023年安排我办公室公共财政预算总额5万元,主要分为:办公经费5万元,较上年预算安排不变。
(三)财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出为5万元,较上年不变。
(四)政府性基金情况
2023年随州高新区府南产业园区办公室无政府性基金收支。
(五)国有资本经营预算情况随州高新区府南办公室
2023年随州高新区府南产业园区办公室无国有资本经营预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年安排我办公室机关运行经费预算为5万元,主要用于日常办公用品、办公耗材、资料印刷、档案管理、邮电费等日常开支。较上年预算持平。
(七)政府采购情况
2023年安排我办公室面向小微企业采购日常办公商品5万元。
(八)国有资产占用情况
2023年我办公室国有资产无
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年随州高新区府南产业园区办公室无随州高新区府南产业园区办公室“三公”经费预算。
第三部分 随州高新区府南产业园办公室2023年预算表
| 收支总表 | |||
| 部门/单位:府南产业园区办公室 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5.00 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| 十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十一、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、预备费 | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 5.00 | 本年支出合计 | 5.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 5.00 | 支 出 总 计 | 5.00 |
| 备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位:府南产业园区办公室 | ||||||||||||||||||
| 部门 (单位) 代码 | 部门 (单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 部门/单位:府南产业园区办公室 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门/单位:府南产业园区办公室 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5.00 | 一、本年支出 | 5.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 5.00 | (一)一般公共服务支出 | 5.00 |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
| 二、上年结转 | (四)教育支出 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | ||
| (八)卫生健康支出 | |||
| (九)节能环保支出 | |||
| (十)城乡社区支出 | |||
| (十一)农林水支出 | |||
| (十二)交通运输支出 | |||
| (十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十四)商业服务业等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)援助其他地区支出 | |||
| (十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (十八)住房保障支出 | |||
| (十九)粮油物资储备支出 | |||
| (二十)国有资本经营预算支出 | |||
| (廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (廿二)预备费 | |||
| (廿三)其他支出 | |||
| (廿四)转移性支出 | |||
| (廿五)债务还本支出 | |||
| (廿六)债务付息支出 | |||
| (廿七)债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 5.00 | 支 出 总 计 | 5.00 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门/单位:府南产业园区办公室 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门/单位:府南产业园区办公室 单位:万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门/单位:府南产业园区办公室 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门/单位:府南产业园区办公室 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门/单位:府南产业园区办公室 单位:万元 | |||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 办公经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
| 采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
| 府南产业园区办公室 | 1 | 办公经费 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 商品和服务支出 | 财政拨款 | 5 | 10000 | 批 | 50000.00 | 50000.00 | |||
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
整体绩效目标是:长期目标:推进实现满园工程,高质量发展园区;年度目标:1.推进斯诺项目及配套的变电站及电力专线项目、G346南外环项目建设大型桥梁钢构生产项目、随信高速项目、蕙兰居项目、供水一体化项目、白云大道延长线项目。2.完成招商引资目标任务。
二、重点项目绩效目标编制情况
“办公用品经费”主要内容是:保障机关办公室正常运转。2023年预算安排5万元,全部资金来源为当年一般公共预算资金。